Relation organisme ↔ fournisseur

Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×Bell Mobilité

467 contrats — total 4 488 369 $

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ObjetFournisseurMontantDateMode
Facture datée 1er janvier 2012 - Cellulaires de la DCOBell Mobilité3 743 $2 févr. 2012Gré à gré
Cellulaires de l'Intervention (cmdt + 2 cell. sergents) - BC annuel 2012Bell Mobilité2 044 $5 févr. 2012Gré à gré
ADMINISTRATION - FRAIS DE CELLULAIRE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2012 - THIFFAULT, YVANBell Mobilité9 796 $13 févr. 2012Gré à gré
Facture datée 1er février 2012 - Cellulaires de la DCOBell Mobilité4 247 $15 févr. 2012Gré à gré
Évaluation de l'implantation d'un réseau de transmission cellulaire vidéo pour le CGMU, caméra de surveillance et rransmission vidéo au bureau du CGMU.Bell Mobilité2 969 $16 févr. 2012Gré à gré
Téléphonies 2012Bell Mobilité9 792 $16 févr. 2012Gré à gré
Communications cellulaires, compte client 501017083 (SIJ)Bell Mobilité324 $17 févr. 2012Gré à gré
Frais mensuels de cellulaires et blackberrys pour la période se terminant le 29 février. Autres frais et crédits du 1er au 31 janv. 2012.Bell Mobilité7 776 $20 févr. 2012Gré à gré
Téléphone cellulaireBell Mobilité184 $21 févr. 2012Gré à gré
Frais de ligne cellulaire compte 500718788Bell Mobilité8 197 $21 févr. 2012Gré à gré
# compte 514577689 facture du 1er février 2012Bell Mobilité2 911 $22 févr. 2012Gré à gré
BC OUVERT ANNÉE 2012 FACTURATION DE JANVIER À DÉCEMBRE 2012 POUR compte 515655054Bell Mobilité3 004 $23 févr. 2012Gré à gré
BON DE COMMANDE OUVERT POUR L'ANNÉE 2012. FACTURATION DE JANVIER À DÉCEMBRE 2012Bell Mobilité6 704 $23 févr. 2012Gré à gré
Paiement de la facture de janvier 2012 pour les 94 lignes de cellulaires, dont 52 lignes de la Conception et 42 lignes de la Réalisation.Bell Mobilité4 563 $27 févr. 2012Gré à gré
1er février 2012Bell Mobilité2 367 $28 févr. 2012Gré à gré
Paiement des factures Bell Mobilité - frais mensuels pour octobre, novembre et déc 2011 comptes suivantes : 506555219, 509363671, 501025897, 509362202, 509363567, 509364119, 509363845, 503735208, 504173030, 509362294, 509362336, 509364071.Bell Mobilité293 $28 févr. 2012Gré à gré
Paiements 2012 pour les comptes SDO : 503735208, 509363845, 501025897, 509363511, 506555219, 509362202, 509363567, 509363671, 509364119, 509362336, 509364071, 509362294, 508931775, 504173030, 520004001Bell Mobilité18 086 $6 mars 2012Gré à gré
Bon de commande annuel 2012 compte 517382962 DGA SDO // CellulairesBell Mobilité2 241 $7 mars 2012Gré à gré
Mega octect pour les portables compte 515437696Bell Mobilité18 259 $13 mars 2012Gré à gré
Téléphone cellulaireBell Mobilité159 $16 mars 2012Gré à gré
Téléphonie cellulaire pour les mois année 2012 - Division de la gestion de l'entretien et des opérations des parcs - Section entretien EstBell Mobilité2 077 $21 mars 2012Gré à gré
Paiement de la facture de février 2012 pour les 101 lignes de cellulaires, dont 57 lignes de la Conception et 44 lignes de la Réalisation.Bell Mobilité2 543 $21 mars 2012Gré à gré
Facture datée 1er mars 2012 - Cellulaires de la DCOBell Mobilité4 200 $22 mars 2012Gré à gré
1er mars 2012Bell Mobilité2 667 $22 mars 2012Gré à gré
Engagement annuel / Compte de cellulairesBell Mobilité3 165 $23 mars 2012Gré à gré

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