Relation organisme ↔ fournisseur

Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×Bell Mobilité

467 contrats — total 4 488 369 $

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ObjetFournisseurMontantDateMode
Paiement de la facture PTM du mois de novembre 2011Bell Mobilité34 160 $14 nov. 2011Gré à gré
Contrat d'entretien à Bell Mobilité inc. pour la fourniture d'un contrat de maintenance des postes de travail mobiles du service de la police de la Ville de Montréal pour une période de 12 mois - Dossier 2150206005Bell Mobilité32 860 $3 août 2015Gré à gré
Bell mobilité compte 514577689 pour le CGMU facture de décembre 2018Bell Mobilité32 542 $16 janv. 2019Gré à gré
Bell mobilité compte 514577689 pour le CGMU facture de novembre 2018Bell Mobilité32 530 $16 janv. 2019Gré à gré
# COMPTE 514577689 - Contrat de service pour la transmission des images des caméras d'observation routière au CGMU 2019 - Ref : Patrick RicciBell Mobilité32 353 $9 déc. 2019Gré à gré
# de compte #514577689 frais mensuels pour l'utilisation du CGMU pour la période couranteBell Mobilité32 269 $13 déc. 2017Gré à gré
compte 514577689 frais pour internet décembre 2017Bell Mobilité31 795 $8 janv. 2018Gré à gré
Facture du mois de février 2013 pour le compte 514047959 Bell Mobilité (Modem PTM)Bell Mobilité31 540 $20 févr. 2013Gré à gré
Compte 514577689 - facture du 1 novembre 2017 pour le CGMUBell Mobilité31 352 $27 nov. 2017Gré à gré
Bell mobilité compte 514577689 pour le CGMU facture de septembre 2018Bell Mobilité30 579 $16 janv. 2019Gré à gré
Paiement de facture pour le mois de septembre 2011 (compte # 514047959 PTM)Bell Mobilité30 218 $12 sept. 2011Gré à gré
COMMUNICATIONS TELEPHONIQUESBell Mobilité29 693 $12 janv. 2012Gré à gré
Facture du mois de mars 2013 pour le compte 514047959 Bell Mobilité (Modem PTM)Bell Mobilité29 674 $21 mars 2013Gré à gré
COMPTE: 514047959 - FACTURATION: 1ER MAI 2013Bell Mobilité28 436 $9 mai 2013Gré à gré
Facture du mois de janvier 2013 pour le compte 514047959 Bell Mobilité (Modem PTM)Bell Mobilité28 334 $26 févr. 2013Gré à gré
Bon de commande ouvert pour le compte MR-1 # 512593640 pour l'année 2013 (janvier à décembre)Bell Mobilité27 803 $2 févr. 2013Gré à gré
Bon de commande ouvert pour le compte MR-1 # 512593640 pour l'année 2012 (janvier à décembre)Bell Mobilité27 499 $4 janv. 2012Gré à gré
compte #514577689 - facture du (1-juin-2106 ) - modems pour la Direction des transportsBell Mobilité27 158 $1 sept. 2016Gré à gré
Frais de téléphonie cellulaire 2012 - Espace pour la vie - No compte : 501814130Bell Mobilité26 410 $24 janv. 2012Gré à gré
# compte 514577689 - facture du 1er septembre 2015 - Modems de la direction des transportsBell Mobilité26 405 $29 sept. 2015Gré à gré
# compte 514577689 - facture du 1er octobre 2015 - Modems de la direction des transportsBell Mobilité26 404 $15 oct. 2015Gré à gré
# compte 514577689 - facture du 1er juin 2015- modems pour la Direction des transportsBell Mobilité25 671 $6 juill. 2015Gré à gré
FACTURE DU MOIS DE JUIN 2013 - 514047959Bell Mobilité25 204 $19 juin 2013Gré à gré
Frais mensuel accès internet du CGMU pour le mois de novembre 2014Bell Mobilité24 695 $13 nov. 2014Gré à gré
# compte 514577689 facture du 1er mai 2015 - modems pour la direction des transportsBell Mobilité24 480 $6 juill. 2015Gré à gré

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