Relation organisme ↔ fournisseur

Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×Bell Mobilité

467 contrats — total 4 488 369 $

← Retour à l'organisme
ObjetFournisseurMontantDateMode
# compte 514577689 - facture du 30-avril-16 - modems pour la Direction des transportsBell Mobilité23 186 $15 avr. 2016Gré à gré
Achat de kit écouteur/micros setcomBell Mobilité3 570 $23 mars 2016Gré à gré
compte #514577689 - facture du 1er février 2016 - modems pour la direction des transportsBell Mobilité23 075 $23 févr. 2016Gré à gré
compte #514577689 - facture du 1er janvier 2016 - modems pour la direction des transportsBell Mobilité22 995 $23 févr. 2016Gré à gré
compte #514577689 - facture du 1er décembre 2015 - modems pour la direction des transportsBell Mobilité23 227 $23 févr. 2016Gré à gré
Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...Bell Mobilité2 823 $15 févr. 2016Gré à gré
Entretien des radios portatives et mobiles du système de radiocommunication du SPVM - Période : Du 1 novembre 2015 au 31 décembre 2015.Bell Mobilité19 344 $12 janv. 2016Gré à gré
Maintenance de 354 postes CF-19 Panasonic pour la période du 18 au 31 décembre 2015Bell Mobilité2 266 $7 janv. 2016Gré à gré
BELL MOBILITÉ INC. no compte # MO-975452 et no compte # MO-613943 (Téléavertisseur employés)Bell Mobilité2 052 $7 janv. 2016Gré à gré
Frais de répartion ordinateur transaction 584058 - 585550- 586910 - 589472 - 589474Bell Mobilité2 251 $7 janv. 2016Gré à gré
Entretien des radios portatives et mobiles du système de radiocommunication du SPVM - Période : Du 1 novembre 2015 au 31 décembre 2015.Bell Mobilité3 224 $9 déc. 2015Gré à gré
524195049151112 - Lignes cellulaires DATABell Mobilité2 795 $25 nov. 2015Gré à gré
Réparation CF19 (ordinateur mobile)Bell Mobilité8 262 $11 nov. 2015Gré à gré
Réparation/Entretien - CF19 Appels de service: 575253, 575254, 575256, 575257, 577638Bell Mobilité2 595 $29 oct. 2015Gré à gré
# compte 514577689 - facture du 1er octobre 2015 - Modems de la direction des transportsBell Mobilité26 404 $15 oct. 2015Gré à gré
# compte 514577689 - facture du 1er septembre 2015 - Modems de la direction des transportsBell Mobilité26 405 $29 sept. 2015Gré à gré
Contrat d'entretien à Bell Mobilité inc. pour la fourniture d'un contrat de maintenance des postes de travail mobiles du service de la police de la Ville de Montréal pour une période de 12 mois - Dossier 2150206005Bell Mobilité32 860 $3 août 2015Gré à gré
74400 - Frais de programmation et tests des logiciels GeolocService et GeolocDialog pour compatibilité avec Windows 7 dans le cadre du projet Rehaussement des OS des postes de travail.Bell Mobilité3 150 $21 juill. 2015Gré à gré
Lignes cellulaires (DATA)Bell Mobilité3 021 $8 juill. 2015Gré à gré
# compte 514577689 facture du 1er mai 2015 - modems pour la direction des transportsBell Mobilité24 480 $6 juill. 2015Gré à gré
# compte 514577689 - facture du 1er juin 2015- modems pour la Direction des transportsBell Mobilité25 671 $6 juill. 2015Gré à gré
Achat de 10 Kit écouteur/micros selcom KE-21S pour le groupe motoBell Mobilité3 570 $29 juin 2015Gré à gré
Frais de cellulaireBell Mobilité24 480 $10 juin 2015Gré à gré
Lignes cellulaires DATABell Mobilité4 122 $3 juin 2015Gré à gré
# compte 514577689 - Modems pour la direction des transportsBell Mobilité21 778 $16 avr. 2015Gré à gré

126150 sur 467 contrats

Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) — SEAO Clair