| Contrat d'entretien à Bell Mobilité inc. pour la fourniture d'un contrat de maintenance des postes de travail mobiles du service de la police de la Ville de Montréal pour une période de 12 mois - Dossier 2150206005 | Bell Mobilité | 32 860 $ | 3 août 2015 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - facture du 1er septembre 2015 - Modems de la direction des transports | Bell Mobilité | 26 405 $ | 29 sept. 2015 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - facture du 1er octobre 2015 - Modems de la direction des transports | Bell Mobilité | 26 404 $ | 15 oct. 2015 | Gré à gré |
| Réparation/Entretien - CF19 Appels de service: 575253, 575254, 575256, 575257, 577638 | Bell Mobilité | 2 595 $ | 29 oct. 2015 | Gré à gré |
| Réparation CF19 (ordinateur mobile) | Bell Mobilité | 8 262 $ | 11 nov. 2015 | Gré à gré |
| 524195049151112 - Lignes cellulaires DATA | Bell Mobilité | 2 795 $ | 25 nov. 2015 | Gré à gré |
| Entretien des radios portatives et mobiles du système de radiocommunication du SPVM - Période : Du 1 novembre 2015 au 31 décembre 2015. | Bell Mobilité | 3 224 $ | 9 déc. 2015 | Gré à gré |
| Maintenance de 354 postes CF-19 Panasonic pour la période du 18 au 31 décembre 2015 | Bell Mobilité | 2 266 $ | 7 janv. 2016 | Gré à gré |
| Frais de répartion ordinateur transaction 584058 - 585550- 586910 - 589472 - 589474 | Bell Mobilité | 2 251 $ | 7 janv. 2016 | Gré à gré |
| BELL MOBILITÉ INC. no compte # MO-975452 et no compte # MO-613943 (Téléavertisseur employés) | Bell Mobilité | 2 052 $ | 7 janv. 2016 | Gré à gré |
| Entretien des radios portatives et mobiles du système de radiocommunication du SPVM - Période : Du 1 novembre 2015 au 31 décembre 2015. | Bell Mobilité | 19 344 $ | 12 janv. 2016 | Gré à gré |
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | Bell Mobilité | 2 823 $ | 15 févr. 2016 | Gré à gré |
| compte #514577689 - facture du 1er janvier 2016 - modems pour la direction des transports | Bell Mobilité | 22 995 $ | 23 févr. 2016 | Gré à gré |
| compte #514577689 - facture du 1er décembre 2015 - modems pour la direction des transports | Bell Mobilité | 23 227 $ | 23 févr. 2016 | Gré à gré |
| compte #514577689 - facture du 1er février 2016 - modems pour la direction des transports | Bell Mobilité | 23 075 $ | 23 févr. 2016 | Gré à gré |
| Achat de kit écouteur/micros setcom | Bell Mobilité | 3 570 $ | 23 mars 2016 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - facture du 31-mars-16 - modems pour la Direction des transports | Bell Mobilité | 23 257 $ | 15 avr. 2016 | Gré à gré |
| # compte 514577689 - facture du 30-avril-16 - modems pour la Direction des transports | Bell Mobilité | 23 186 $ | 15 avr. 2016 | Gré à gré |
| compte #514577689 - facture du (1-août-2016 ) - modems pour la Direction des transports | Bell Mobilité | 37 970 $ | 1 sept. 2016 | Gré à gré |
| compte #514577689 - facture du (1-juin-2106 ) - modems pour la Direction des transports | Bell Mobilité | 27 158 $ | 1 sept. 2016 | Gré à gré |
| compte #514577689 - facture du (1-juillet-2016 ) - modems pour la Direction des transports | Bell Mobilité | 39 186 $ | 1 sept. 2016 | Gré à gré |
| compte #514577689 - facture du (1-sept-2016 au 1-oct-2016 ) - modems pour la Direction des transports | Bell Mobilité | 38 327 $ | 21 sept. 2016 | Gré à gré |
| compte #514577689 - facture du (1-octobre-2106 ) - modems pour la Direction des transports | Bell Mobilité | 41 882 $ | 12 oct. 2016 | Gré à gré |
| Achat de 10 kits écouteur pour la communication radio sur les motos de policier | Bell Mobilité | 3 570 $ | 15 nov. 2016 | Gré à gré |
| compte #514577689 - facture du (1nov-2016 ) - modems pour la Direction des transports | Bell Mobilité | 38 296 $ | 1 déc. 2016 | Gré à gré |