Relation organisme ↔ fournisseur

Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×Bell Mobilité

467 contrats — total 4 488 369 $

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ObjetFournisseurMontantDateMode
compte 514577689 frais pour internet décembre 2017Bell Mobilité31 795 $8 janv. 2018Gré à gré
# de compte #514577689 frais mensuels pour l'utilisation du CGMU pour la période couranteBell Mobilité32 269 $13 déc. 2017Gré à gré
Acquisition tablettes pour offrir service intégré et ergonomique aux utilisateurs internes des 4 institutions et faciliter l’accès aux visiteurs - Service des technologies de l'information - # de dérogation R284776Bell Mobilité73 271 $6 déc. 2017Gré à gré
Compte 514577689 - facture du 1 novembre 2017 pour le CGMUBell Mobilité31 352 $27 nov. 2017Gré à gré
Frais pour internetBell Mobilité35 063 $16 oct. 2017Gré à gré
Achat - Téléphone cellulaire pour le groupe de télé-communication. - projet pilote - Service des technologies de l'informationBell Mobilité5 738 $18 sept. 2017Gré à gré
Bell Mobilité facture du 1er septembre 2017Bell Mobilité38 882 $7 sept. 2017Gré à gré
Bell Mobilité facture du 1e août 2017Bell Mobilité38 449 $7 sept. 2017Gré à gré
Fras de téléphonie mobile pour le mois dejuillet 2017Bell Mobilité38 420 $9 août 2017Gré à gré
Compte #514577689 - facture du 01 juin 2017 - modems pour la Direction des transportsBell Mobilité38 278 $4 juill. 2017Gré à gré
Bell Mobilité compte #514577689 VDM.SDO.TRANSPORTS.CGMU pour le mois de mars 2017Bell Mobilité38 560 $11 mai 2017Gré à gré
Bell Mobilité compte #514577689 VDM.SDO.TRANSPORTS.CGMU pour le mois d'avril 2017Bell Mobilité38 295 $11 mai 2017Gré à gré
Bell mobilité compte 514577689 mois de février 2017Bell Mobilité38 221 $15 mars 2017Gré à gré
Bell mobilité,compte #514577689 facture du 1e février 2017Bell Mobilité38 345 $2 mars 2017Gré à gré
Entretien des radios portatives et mobiles du système de radiocommunication du SPVM - Période du 1er janvier au 31 décembre 2017Bell Mobilité19 344 $13 janv. 2017Gré à gré
compte #514577689 - facture du (01 jan. 2017 ) - SIVTBell Mobilité38 323 $6 janv. 2017Gré à gré
compte #514577689 - facture du (1déc-2016 ) - SIVTBell Mobilité38 326 $16 déc. 2016Gré à gré
compte #514577689 - facture du (1nov-2016 ) - modems pour la Direction des transportsBell Mobilité38 296 $1 déc. 2016Gré à gré
Achat de 10 kits écouteur pour la communication radio sur les motos de policierBell Mobilité3 570 $15 nov. 2016Gré à gré
compte #514577689 - facture du (1-octobre-2106 ) - modems pour la Direction des transportsBell Mobilité41 882 $12 oct. 2016Gré à gré
compte #514577689 - facture du (1-sept-2016 au 1-oct-2016 ) - modems pour la Direction des transportsBell Mobilité38 327 $21 sept. 2016Gré à gré
compte #514577689 - facture du (1-juin-2106 ) - modems pour la Direction des transportsBell Mobilité27 158 $1 sept. 2016Gré à gré
compte #514577689 - facture du (1-août-2016 ) - modems pour la Direction des transportsBell Mobilité37 970 $1 sept. 2016Gré à gré
compte #514577689 - facture du (1-juillet-2016 ) - modems pour la Direction des transportsBell Mobilité39 186 $1 sept. 2016Gré à gré
# compte 514577689 - facture du 30-avril-16 - modems pour la Direction des transportsBell Mobilité23 186 $15 avr. 2016Gré à gré

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